Soluciones fiscales salientes de EE. UU. para inversores y empresas estadounidenses con actividades globales
Servicios de impuestos salientes




Le ayudamos con todas sus necesidades
contables e impositivas internacionales
La amplia experiencia de nuestro equipo llena el vacío del que pueden carecer otros CPA.

Planificación fiscal saliente de EE. UU.
La planificación fiscal saliente abarca medidas estratégicas para optimizar las inversiones y la expansión empresarial en el extranjero, mitigando las cargas fiscales y maximizando la rentabilidad. Nuestros experimentados especialistas en planificación fiscal han estado preparando estrategias personalizadas para personas y corporaciones que se aventuran en los mercados internacionales desde 1992.

Preparación de impuestos salientes
Más de 20.000 clientes de todo el mundo confían en nosotros y nos especializamos en la gestión de declaraciones de impuestos sobre la renta y la preparación de declaraciones de información extranjera. Nuestro equipo de expertos garantiza el cumplimiento meticuloso de las regulaciones fiscales locales e internacionales, guiándolo a través de las complejidades de los requisitos fiscales de EE. UU. para las actividades de salida.

Representación fiscal saliente ante el IRS
Nuestros contadores públicos lo representarán durante auditorías, apelaciones y procedimientos de cobro, garantizando la protección de sus derechos y abogando por el mejor resultado posible. Desde la recopilación de los documentos solicitados hasta la asistencia a reuniones en su nombre, nos encargamos de todos los aspectos del proceso de auditoría.

¿Por qué elegirnos?
Contamos con más de 30 años de experiencia en tributación saliente y somos un líder reconocido en la gestión de las complejidades tributarias globales. El profundo conocimiento de nuestro equipo sobre tratados tributarios internacionales, cumplimiento y planificación estratégica garantiza soluciones tributarias perfectas para clientes que operan a través de las fronteras. Más de 20 000 clientes internacionales confían en nosotros y estamos comprometidos a brindar estrategias personalizadas que optimicen la eficiencia tributaria al tiempo que garantizan el pleno cumplimiento de las regulaciones globales. ¡Estamos listos para trabajar con usted e impulsar sus inversiones!
Guiamos su expansión empresarial, inversiones internacionales y emprendimientos transfronterizos.
Nuestros servicios integrales de
impuestos salientes de Estados Unidos:
Encuentre lo que busca
Planificación y cumplimiento de impuestos salientes de EE. UU.
Navegue por las complejidades de las leyes tributarias internacionales y minimice las obligaciones sobre los ingresos obtenidos en el extranjero. Nuestras estrategias expertas optimizan los créditos fiscales extranjeros, aprovechan los tratados y estructuran las entidades para lograr una mayor eficiencia fiscal. Desde el uso de la Exclusión de Ingresos Ganados en el Extranjero hasta el cumplimiento estratégico de los precios de transferencia, diseñamos soluciones a medida para individuos y corporaciones. Manténgase a la vanguardia de las regulaciones GILTI y explore opciones de repatriación fiscalmente eficientes.
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Preparación de impuestos para estadounidenses que invierten en el extranjero y empresas estadounidenses que operan afuera
Manténgase a la vanguardia de las regulaciones fiscales con nuestro servicio de cumplimiento tributario de salida de EE. UU. Nuestros expertos simplifican el cumplimiento para individuos y empresas, desde la declaración de ingresos en el extranjero hasta la gestión de requisitos de presentación complejos. Evaluamos meticulosamente sus obligaciones, aprovechamos los créditos y deducciones disponibles y presentamos declaraciones precisas, lo que lo protege de sanciones y auditorías. Confíe en nosotros para mantener el cumplimiento mientras usted se concentra en sus esfuerzos globales con confianza y tranquilidad.
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Selección de Entidad para Expansión en el exterior
Ya sea que establezca una subsidiaria, una sucursal o una empresa conjunta, analizamos sus objetivos, riesgos y necesidades de cumplimiento para cumplir con las normas tributarias internacionales. Nuestra experiencia abarca la eficiencia tributaria, la protección de la responsabilidad y la flexibilidad operativa, lo que garantiza que su empresa esté posicionada para el éxito en los mercados extranjeros. Confíe en nosotros para navegar por las complejidades de la selección de una entidad comercial internacional con confianza y claridad.
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Planificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones estadounidenses para activos extranjeros
Nos especializamos en proteger sus activos globales a través de una planificación meticulosa adaptada a sus circunstancias particulares. Desde bienes raíces en el extranjero hasta inversiones en el extranjero, abordamos leyes tributarias complejas para minimizar las responsabilidades y maximizar la eficiencia de la transferencia de riqueza. Nuestros expertos elaboran estrategias personalizadas para proteger su legado, asegurando una sucesión sin inconvenientes y el cumplimiento de las regulaciones internacionales.
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Servicios de crédito fiscal extranjero: formulario 1116, formulario 1118
Descubra el potencial de sus inversiones globales con nuestro servicio de Planificación y Consultoría Estratégica de Créditos Fiscales Extranjeros. Nos especializamos en optimizar su posición fiscal aprovechando los créditos fiscales extranjeros de manera eficiente. Nuestros expertos analizan meticulosamente sus ingresos internacionales y los impuestos pagados en el extranjero para minimizar la doble imposición y maximizar los créditos disponibles. Confíe en nosotros para navegar por las complejidades de las leyes fiscales internacionales y optimizar su estrategia fiscal global con precisión y experiencia.
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Informe de donaciones y fideicomisos extranjeros: formulario 3520
Nos especializamos en guiar a personas y entidades a través de las complejidades de la presentación de informes sobre fideicomisos extranjeros. Nuestros expertos garantizan el cumplimiento preciso y oportuno de todas las regulaciones necesarias, lo que minimiza el riesgo de sanciones y garantiza la tranquilidad. Desde la evaluación inicial hasta la presentación de informes en curso, brindamos soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.
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Cumplimiento de Corporaciones Extranjeras Controladas (CFC): Formulario 5471
Nos especializamos en guiar a individuos y empresas a través de las complejidades del cumplimiento de la CFP, garantizando el cumplimiento de los requisitos del IRS. Nuestros profesionales experimentados evalúan meticulosamente su estructura de CFP, brindan asesoramiento personalizado sobre las obligaciones de presentación de informes y ayudan con la presentación precisa para minimizar el riesgo de sanciones. Desde la comprensión de las clasificaciones de CFP hasta la navegación por las reglas de ingresos de las sociedades internacionales, ofrecemos un apoyo integral para garantizar su cumplimiento con confianza y tranquilidad.
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Cumplimiento controlado de sociedades extranjeras - Formulario 8865
Nuestros expertos garantizan la cumplimentación precisa y la presentación oportuna de todos los formularios necesarios, lo que minimiza el riesgo de sanciones y garantiza el cumplimiento de las normas del IRS. Desde la clasificación de entidades hasta las complejidades de los informes, ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas. Confíe en nosotros para recibir asistencia integral, que le permitirá cumplir con los requisitos de presentación de informes comerciales extranjeros con confianza y facilidad.
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Informe de sociedades de inversión extranjera pasiva, formulario 8621
Ofrecemos asesoramiento integral a personas y empresas que se enfrentan a las complejidades del cumplimiento normativo de las Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas. Nuestros experimentados profesionales ofrecen soluciones personalizadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos del IRS, minimizar los riesgos y optimizar los resultados fiscales. También ofrecemos claridad y experiencia en cada paso del proceso. Confíe en nosotros para obtener asesoramiento confiable y tranquilidad a la hora de gestionar de manera eficaz el cumplimiento normativo de sus Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas.
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Subparte F: planificación y cumplimiento del impuesto sobre la renta
Nuestro equipo de expertos ofrece soluciones personalizadas para minimizar las obligaciones fiscales y garantizar el cumplimiento de las normas del IRS. Desde la identificación de los ingresos de la Subparte F hasta la implementación de estrategias fiscales eficientes, ofrecemos asistencia integral en cada etapa. Confíe en nosotros para agilizar su proceso de planificación y cumplimiento fiscal, garantizando resultados óptimos y tranquilidad.
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Reportes de información FATCA y CRS
Nos especializamos en guiar a individuos y empresas a través de los entresijos del cumplimiento de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA). Nuestros expertos garantizan la precisión de los informes y la presentación de declaraciones para cumplir con los requisitos de la FATCA, lo que minimiza el riesgo de sanciones e incumplimiento. Desde la planificación inicial hasta el apoyo continuo, adaptamos las soluciones a sus necesidades específicas, lo que le brinda tranquilidad y garantiza el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
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Declaración de cuentas bancarias extranjeras (FBAR), formulario 114
Nos especializamos en guiar a individuos y empresas a través de los requisitos del Informe de Cuenta Bancaria Extranjera (FBAR) de manera eficiente. Nuestros expertos garantizan la precisión de los informes y la presentación de informes para cumplir con las obligaciones del FBAR, lo que minimiza el riesgo de sanciones e incumplimiento. Desde una planificación exhaustiva hasta informes simplificados, adaptamos las soluciones a sus necesidades únicas, lo que le brinda tranquilidad y garantiza el cumplimiento de los mandatos regulatorios.
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Declaración de activos financieros extranjeros, formulario 8938
Nos especializamos en guiar a personas y empresas a través del complejo proceso de declaración de activos financieros extranjeros. Desde la comprensión de los umbrales de declaración hasta la navegación por los requisitos de formularios, ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas. Confíe en nosotros para obtener orientación experta y tranquilidad en la declaración de activos financieros extranjeros.
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Procedimientos simplificados de cumplimiento de presentación
Diseñado para personas físicas y jurídicas, nuestro servicio garantiza el cumplimiento de los requisitos del IRS, resolviendo las obligaciones fiscales y de sanciones por conducta no intencional. Extendemos la elegibilidad a los contribuyentes estadounidenses que residen en los Estados Unidos, eliminando los umbrales fiscales y los procesos de evaluación de riesgos anteriores. Confíe en nosotros para guiarlo a través de los procedimientos simplificados de manera eficiente y eficaz.
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Representación de auditoría saliente del IRS de EE. UU.
Cuando se enfrenta a una auditoría fiscal del IRS relacionada con sus asuntos internacionales, navegar por la intrincada red de regulaciones fiscales globales puede resultar abrumador. Nuestros expertos experimentados aportan una amplia experiencia en legislación fiscal transfronteriza y ofrecen una orientación invaluable durante todo el proceso de auditoría. Desde la recopilación de la documentación necesaria hasta la representación en reuniones con las autoridades fiscales, elaboramos una defensa fiscal estratégica para salvaguardar sus intereses en todo momento.
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15 formularios de impuestos más comunes relacionados con el cumplimiento tributario saliente de EE. UU.
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Formulario 1040-NR: declaración de impuestos sobre la renta de extranjeros no residentes en los EE. UU. Los extranjeros no residentes que tienen ingresos en los EE. UU. o que participan en una actividad comercial o empresarial en los EE. UU. presentan este formulario.
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Formulario 1042-S: ingresos de fuente estadounidense de una persona extranjera sujetos a retención
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El formulario 1120-F es la declaración de impuestos sobre la renta de las empresas extranjeras en los Estados Unidos. Lo utilizan las empresas extranjeras que realizan actividades comerciales dentro de los Estados Unidos.
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Formulario 5472: declaración informativa de una corporación estadounidense de propiedad extranjera en un 25 % o de una corporación extranjera que realiza actividades comerciales o empresariales en los EE. UU. Se requiere para informar transacciones entre corporaciones estadounidenses de propiedad extranjera y sus propietarios extranjeros o partes relacionadas.
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Formulario 8833: divulgación de la posición de la declaración basada en el tratado según la Sección 6114 o 7701(b). Se utiliza para divulgar posiciones de declaraciones basadas en el tratado.
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Formulario 8832: lo utilizan las entidades elegibles para elegir su clasificación a efectos fiscales federales.
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Formulario 8825: las sociedades y corporaciones S utilizan este formulario para informar los ingresos y gastos de alquiler de propiedades inmobiliarias.
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Formulario 8840: presentado por personas que se consideran "de conexión más estrecha" con un país extranjero que con los Estados Unidos a los efectos de determinar su estatus de residencia.
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Formulario 4562: los inversores utilizan este formulario para reclamar deducciones por depreciación de sus activos inmobiliarios a lo largo de su vida útil.
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Formulario 4797: Se utiliza para informar ganancias o pérdidas derivadas de la venta de bienes inmuebles utilizados para inversión o en un negocio o actividad comercial.
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Formulario 8288: Los inversores extranjeros que venden participaciones en propiedades inmobiliarias en EE. UU. están sujetos a retención de impuestos, y este formulario se utiliza para informar y remitir el monto de la retención al IRS.
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Formulario W-9: se utiliza para solicitar el número de identificación fiscal (TIN) de una persona estadounidense.
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Formulario W-8BEN: utilizado por personas no estadounidenses para reclamar beneficios del tratado o establecer un estatus extranjero para fines de retención de impuestos.
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Formulario W-8BEN-E: Certificado de condición de beneficiario efectivo para la retención y declaración de impuestos en los Estados Unidos (entidades). Similar al formulario W-8BEN, pero para entidades.
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Formulario 1040-C: Declaraciones de impuestos sobre la renta de extranjeros que abandonan el país.
Salga del país con sus operaciones comerciales en orden
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Fiscalidad para extranjeros inversores inmobiliarios en Estados Unidos
dic 10, 2024 by H&CO