Cumplimiento de Corporación Extranjera Controlada: formulario 5471
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El formulario 926 debe ser presentado por ciudadanos estadounidenses o titulares de tarjetas verdes que transfieran propiedades a una corporación extranjera. Esta es una medida del IRS para garantizar el seguimiento y la tributación adecuados de dichas transferencias. El formulario sirve para informar la transferencia de propiedad y calcular los impuestos resultantes adeudados.
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Conclusiones clave |
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Además, puede ser necesario revelar cualquier intercambio monetario o no monetario involucrado en la transferencia, incluidos los pagos en efectivo o la corporación extranjera que asume obligaciones.
Cuando una persona estadounidense transfiere efectivo a una corporación extranjera, la obligación de presentar el Formulario 926 depende del monto transferido y de la participación de propiedad resultante en la corporación extranjera.
La presentación del Formulario 926 es obligatoria si la transferencia excede los $100,000 durante el año fiscal o si lleva a que la persona estadounidense sea propietaria del 10% o más de la corporación extranjera. Este requisito de presentación ayuda a garantizar que las transferencias importantes se revelen al IRS para su seguimiento e impuestos adecuados.
Se aplican reglas similares a la transferencia de acciones o valores a una corporación extranjera. Los factores que desencadenan el requisito de presentación incluyen el valor de las acciones o valores transferidos y el porcentaje de propiedad resultante.
Si estas transferencias cumplen o superan los umbrales mencionados anteriormente, la persona estadounidense debe informar la transacción utilizando este Formulario. Esto incluye detallar el tipo y valor de los valores transferidos, la fecha de la transferencia y la participación de propiedad en la corporación extranjera después de la transferencia. .
Las distribuciones de corporaciones en liquidación nacionales a corporaciones extranjeras también están sujetas al Formulario 926. Si una corporación nacional en liquidación distribuye activos a una corporación extranjera, la transacción debe informarse si la persona estadounidense posee una propiedad significativa o si el valor de los activos distribuidos cumple con los requisitos. los umbrales de notificación.
El formulario debe presentarse al mismo tiempo que la declaración de impuestos sobre la renta del transferente, incluidas las extensiones de impuestos, para el año en que ocurrió la transferencia.
Esto significa que si va a transferir propiedad en 2023 y su declaración de impuestos vence en abril de 2024, el Formulario 926 debe presentarse junto con su declaración de impuestos de 2023 antes de abril de 2024, o antes de la fecha de vencimiento extendida si se presenta una extensión.
No presentar el Formulario 926 sin causa razonable puede resultar en una multa. Además, no presentar la declaración puede dar lugar a una mayor inspección de sus declaraciones de impuestos y puede extender el plazo de prescripción para que el IRS audite el año fiscal correspondiente.
Aquí hay un vistazo detallado a las sanciones asociadas con no presentar el Formulario 926:
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